2026年度巴彦淖尔市科学技术协会本级
预算公开
批复时间: 2026 年 1 月 28 日
公开时间: 2026 年 2 月 5 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度本级主要工作任务及目标
第二部分 2026年度本级预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度本级预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)主要职能
巴彦淖尔市科学技术协会是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。
(二)主要职责
1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于科学技术普及、科学创新、弘扬科学精神、服务联系科学技术工作者及自身建设等全过程各方面。
2、密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设有温度、可信赖的科学技术工作者之家。
3、开展民间国际科学技术学术合作交流和友好交往,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展。
4、组织科学技术工作者开展科技创新,开展科技志愿服务,参与科学论证和咨询服务,加快科技创新成果转化应用,推动创新发展,促进科技创新与经济社会融合发展。
5、推动建立和完善科学研究诚信监督机制,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。宣传优秀科学技术工作者,参与举荐奖励科技人才。
6、组织科学技术工作者参与全市科技规划、政策的研究、咨询和制定,参与政治协商、民主监督工作,建设科技创新智库。
7、组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。积极承接政府科技类公共服务职能。
8、促进科学道德建设和学风建设,弘扬科学精神,加强科学技术知识普及,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
9、开展青少年科技教育和创新活动。培养一流科技领军人才和创新团队,培养青年科技人才后备军。
10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
11、在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。
12、完成市委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,巴彦淖尔市科学技术协会本级内设机构包括办公室、科普部、科创部、青少部。
2.从预算部门构成看,纳入单位本级2026年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市科学技术协会本级。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
(一)科普品牌提质升级,提升全民科学素养
一是全力打造“科普巴彦淖尔”品牌。推动“互联网+科普”模式提质升级,精心打造“鸿雁科普”直播栏目,深耕“巴彦淖尔科普”抖音、微信视频号等新媒体矩阵,打造具有区域影响力的科普品牌IP,全面提升社会穿透力与品牌辐射力。
二是组织实施“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动。深入全市七个旗县区精准输送前沿科学知识和核心实用技术,着力破解农牧民及企业在种养殖方面的技术瓶颈,助推农畜产品精深加工产业链提质增效,推动企业实现技术转型升级,为服务地方经济社会高质量发展注入坚实科技支撑。
三是组织开展“全国科普月”巴彦淖尔全域大型系列活动。联动全市各级科协组织,协同教育、科技、农牧等13个部门,整合全域优质社会资源,开展科普互动体验、科普知识竞赛、农牧民实用技术培训等多元化系列科普活动,覆盖青少年、社区居民、农牧民等全人群,全面提升我市公民科学素养。
四是弘扬科学家精神,组织开展大型情景音乐诗剧《脊梁》巡演活动,讲述钱学森、袁隆平等老一辈科学家为了祖国和人民无私奉献的家国情怀,激发我市科技工作者的精神共鸣和报国热情。
(二)创新方法深化实践,科技赋能产业发展
一是举办全市创新方法培训班与大赛。引导我市科技工作者、一线产业技术工人主动投身创新方法实践,为科技人才搭建学习研讨、交流互动与成果展示的平台,激发企业内生动力,推动科技创新与产业创新深度融合。
二是围绕我市11条重点产业链及国家农高区建设,面向全市企业广泛征集技术需求,依托内蒙古科协创新协同总部资源,推动企业与学会、高校、科研院所开展对接合作并提供精准服务供给,助力企业破解技术、人才等关键难题,加速科技成果转化,支撑产业高质量发展。
(三)人才服务优化升级,智力支撑决策赋能
一是扩大“人才沙龙”会员规模,推动会员专业结构持续优化、产业覆盖更加全面。不断创新“人才沙龙”活动内容与形式,引入行业专家专题讲座、跨界交流研讨等形式,围绕产业发展热点设置特色主题,提升活动专业性与实效性。
二是建设“科技工作者之家”实体活动阵地,为广大会员提供成果展示、技术推广、学术交流等全方位服务平台。充分发挥科技工作者专业特长和优势,引导其聚焦经济高质量发展核心任务,积极服务党和政府科学决策,为推进现代化建设贡献智慧与力量。
三是举办巴彦淖尔市自然科学学术交流活动,聚焦我市农牧业产业高质量发展,邀请国内知名专家学者为我市科技工作者做主旨报告和现场调研指导,拓宽科技创新发展思路。广泛征集优秀论文并编印成册,搭建学术研究、经验交流的桥梁。
(四)构建科技教育体系,提升青少年创新能力
一是聚焦提升青少年科学素养与创新实践能力,系统推进科技竞赛、师资培训、资源下沉,构建起“全域覆盖、梯次推进”的青少年科技教育工作体系。持续办好全市青少年科技创新大赛等品牌赛事,搭建跨学段、跨领域的青少年创新成果展示交流平台。举办人工智能教学、科技创新指导等科技教师能力提升专题培训班,打造一支掌握前沿教学方法、具备实践指导能力的科技教育师资队伍。
二是组织实施科普大篷车进校园活动,深入旗县区中小学及乡村学校,推动优质科技教育资源惠及偏远地区青少年。面向广大青少年开展科学家精神宣讲教育活动,引导其学习科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高峰、敢为人先的创新精神。
三是联合教育部门组织开展“科普进校园”等系列科普活动,包括科学讲座、实验展示和科技小制作等多种形式。全面提升我市科技教育水平,有效培育青少年科技创新后备人才。
(五)科普阵地扩容提质,服务效能持续提升
一是发挥科普大篷车“科普轻骑兵”作用,深入乡村牧区、偏远学校、社区广场等基层一线,将车载科普展品、实验器材、科普展板、数字资源等送到群众身边。有效弥补基层科普设施不足的短板,让前沿科技知识和创新理念惠及更多群体,切实提升基层群众科学文化素养。
二是对接自治区科协,力争建成五原县科技馆,实现我市科技场馆全覆盖。
第二部分 巴彦淖尔市科学技术协会本级预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度收入、支出预算总计242.69万元,与上年相比收、支预算总计各减少17.75万元,减少6.82%。其中:
(一)收入预算总计242.69万元。包括:
1.本年收入合计242.69万元。
(1)一般公共预算拨款收入242.69万元,与上年相比减少17.75万元,减少6.82%。主要原因是:本年度本级预算收入减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0。主要原因是本部门不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(二)支出预算总计242.69万元。包括:
1.本年支出合计242.69万元。
(1)科学技术支出(类)支出199.37万元,主要用于巴彦淖尔市科学技术协会本级机构运行、科普活动支出。与上年相比减少11.71万元,减少5.55%。主要原因是:本年度代薪休假经费、本级预算科普经费较上年度减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出20.72万元,主要用于巴彦淖尔市科学技术协会本级职工养老保险和职业年金、社会保险的缴存以及退休人员社保以外的津贴部分,与上年相比减少4.95万元,减少19.28%。主要原因:本年度在职人员工资核定基数减少,社保类缴费预算减少。
(3) 卫生健康支出(类)支出9.7410.18万元,主要用于市科协本级职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比减少0.44万元,减少4.32%。主要原因:本年度在职人员工资核定基数减少,医保类缴费预算支出减少。
(4)住房保障支出(类)支出12.85万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。与上年相比减少0.66万元,减少4.89%。主要原因:本年度在职人员工资核定基数减少,住房公积金公补部分缴费预算减少。
2.年终结转结余0万元,主要原因是上年项目结转结余财政全部收回。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度收入预算总计242.69万元,包括本年收入242.69万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入242.69万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
图1.收入预算图

三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度支出预算合计242.69万元,其中:
基本支出162.69万元,占67.04%;
项目支出80万元,占32.96%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度财政拨款收、支总预算242.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少17.75万元,减少6.82%。主要原因是:1、本年度在职人员较上年度减少1人,人员经费及公用经费预算减少;2、本年度业务经费较上年度预算减少5万元。
1、科学技术支出199.37万元,比上年预算数减少11.71万元,减少5.55%。主要用于人员支出,公务支出,开展科学普及、提升学会能力建设、加强科技人才培养激励、抓好青少年科技创新活动支出。
2、社会保险和就业支出20.72万元,比上年预算数减少4.95元,减少19.28%。主要用于巴彦淖尔市科学技术协会本级退休人员社保以外的津贴部分,养老保险、职业年金和企业养老金、失业保险、工伤保险的缴存。
3、卫生健康支出9.74万元,比上年预算数减少0.44万元,减少4.32%。主要用于巴彦淖尔市科学技术协会本级人员单位医疗和公务员医疗补助。
4、住房保障支出12.85万元,比上年预算数减少8万元,减少38.37%。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度一般公共预算财政拨款支出预算242.69万元,与上年相比减少17.75万元,减少6.82%。具体情况如下:
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出年初预算数199.37万元,与上年相比减少11.71万元,减少5.55%。其中:
1.科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算119.37万元,与上年相比减少6.71万元,减少5.32%。变动原因:本年度较上年度减少1人,人员经费、公用经费减少。
2.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算80万元,与上年相比减少5万元,减少5.88%。变动原因:本年度预算较上年减少5万元。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保险和就业支出年初预算数为20.72万元,与上年相比减少4.95万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算6.66万元,与上年相比减少4.91万元,减少42.44%。变动原因:本年度退休人员项目外预算核减。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算12.65万元,与上年相比增加1.09万元,增加9.43%。变动原因:本年度在职人员机关养老保险缴费工资核定基数增加,机关养老保险支出预算增加。
3.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算1.41万元,与上年相比增加0.12万元,增加9.3%。变动原因:本年度其他社会保障和就业支出缴费工作核定基数增加,其他社会保障和就业支出预算增加。
(三)卫生健康(类)
卫生健康支出年初预算数为9.97万元,与上年相比减少0.21
万元。其中:
1. 行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算6.54
万元,与上年相比减少0.33万元,减少4.80%。变动原因:本年度医疗保险工资核定基数减少,行政单位医疗支出预算减少。
2. 行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算
3.20万元,与上年相比减少加0.11万元,减少3.32%。变动原因:本年度公务员医疗补助工资核定基数减少,公务员医疗补助支出预算减少。
(四)住房保障(类)
住房保险支出年初预算数为12.85万元,与上年相比减少0.3万元。其中:
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算12.85万元,与上年相比减少0.3万元,减少2.28%。变动原因:本年度在职人员住房公积金工资核定基数减少,住房公积金公补支出预算减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级年度一般公共预算财政拨款基本支出预算162.69万元,其中:
(一)人员经费143.05万元。主要包括:基本工资41.35万元、津贴补贴43万元、奖金5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、公务员医疗补助缴费3.20万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金12.85万元、其他工资福利支出9.53万元、退休费6.66万元等。
(二)公用经费19.64万元。主要包括:办公费3.37万元、水费0.12万元、电费0.90万元、取暖费0.95万元、物业管理费1.66万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.38、其他商品服务支出0.18万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.24万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占94.34%;公务接待费支出0.24万元,占5.66%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.24万元,比上年预算减少0.8万元,减少15.38%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本部门不涉及因公出国(境)事项。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因主要原因本部门不涉及车辆购置事项。
(2)公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因:本年度严格控制三公经费支出,预算减少。
3.公务接待费预算支出0.24万元,比上年预算减少0.46万元,主要原因:按照财政预算统一要求,公务接待费预算减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度预算安排项目1个,项目预算总金80万元。其中,财政本年拨款金额80万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
(一)部门预算项目1个。其中:
项目编码:150800265093100010002;项目名称:市科协科普活动及机关运行经费;项目实施单位:巴彦淖尔市科学技术协会;预算安排资金:80万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度机构运行经费预算支出19.64万元,与上年相比减少1.93万元,减少8.95%。主要原因:本年较上年在职人员减少1人,公用经费预算减少。2、工会经费预算较上年减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026年度政府采购支出预算总额5.50万元,其中:拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.9万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会本级2026共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市科学技术协会部门2026年度填报绩效目标的预算项目23个,公开项目23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算242.69万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王苏婉 联系电话:0478-870085
公开01表 收支总表
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编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 242.69 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 199.37 | ||||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 20.72 | ||||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 9.74 | |||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城市社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 12.85 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、预备费 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、转移性支付 | ||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
三十一、与中央财政往来性支出 | ||||||
本年收入合计 | 242.69 | 本年支出合计 | 242.69 | |||
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||||
收 入 总 计 | 242.69 | 支 出 总 计 | 242.69 | |||
公开02表
收入总表
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 金额单位:万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
509 | 巴彦淖尔市科学技术协会(部门) | 242.69 | 242.69 | 242.69 | |||||||||||||||
509001 | 巴彦淖尔市科学技术协会 | 242.69 | 242.69 | 242.69 | |||||||||||||||
合计 | 242.69 | 242.69 | 242.69 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
206 | 科学技术支出 | 199.37 | 119.37 | 80.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 199.37 | 119.37 | 80.00 | ||||||
2060701 | 机构运行 | 119.37 | 119.37 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.72 | 20.72 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.32 | 19.32 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.66 | 6.66 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65 | 12.65 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | |||||||
合计 | 242.69 | 162.69 | 80.00 | |||||||
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 242.69 | 一、本年支出 | 242.69 |
(一)一般公共预算拨款 | 242.69 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | 199.37 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 20.72 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 9.74 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 12.85 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 242.69 | 支 出 总 计 | 242.69 |
公开05表 | ||||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 199.37 | 119.37 | 99.73 | 19.64 | 80.00 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 199.37 | 119.37 | 99.73 | 19.64 | 80.00 | ||||||||
2060701 | 机构运行 | 119.37 | 119.37 | 99.73 | 19.64 | |||||||||
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||||||||||
合 计 | 242.69 | 162.69 | 143.05 | 19.64 | 80.00 | |||||||||
注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
公开06表 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 单位:万元 | ||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 136.39 | 136.39 | |||||||
30101 | 基本工资 | 41.35 | 41.35 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 43.00 | 43.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 5.85 | 5.85 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.65 | 12.65 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.54 | 6.54 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.20 | 3.20 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 12.85 | 12.85 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.53 | 9.53 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 19.64 | 19.64 | |||||||
30201 | 办公费 | 3.73 | 3.73 | |||||||
30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | |||||||
30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |||||||
30208 | 取暖费 | 0.95 | 0.95 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 1.66 | 1.66 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.24 | 0.24 | |||||||
30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 7.38 | 7.38 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.66 | 6.66 | |||||||
30302 | 退休费 | 6.66 | 6.66 | |||||||
合 计 | 162.69 | 143.05 | 19.64 | |||||||
注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||
509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 5.20 | 4.50 | 4.50 | 0.70 | 4.58 | 4.40 | 4.40 | 0.18 | 4.24 | 4.00 | 4.00 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 0 | 0 | 0 | |
注:我单位本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 0 | 0 | 0 | |
注:我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
部门预算项目 | 150800265093100010002 | 市科协科普活动及机关运行经费 | 509001 | 巴彦淖尔市科学技术协会 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
合 计 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | ||||
年度考核奖 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 2.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
住房公积金公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 12.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
在职取暖补贴 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 1.39 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
企业职工基本养老保险公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 1.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
48号工勤人员工资 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 7.24 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
其它项工资 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 9.53 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
年终一次性奖金 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 3.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
大额医保公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 0.09 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
公务员医疗保险公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 3.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
职工基本医疗保险缴费公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 6.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
工伤保险公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 0.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
失业保险公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 0.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
机关事业单位养老保险公补 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 12.65 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
在职人员工资 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 75.72 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
离退休取暖补贴 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 12-对个人和家庭补助支出 | 1.53 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
退休人员工资 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 12-对个人和家庭补助支出 | 5.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
女职工卫生费 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 21-公用经费 | 0.18 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
公务交通补贴 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 21-公用经费 | 7.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
工会经费 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 21-公用经费 | 1.47 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
车辆公务费 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 21-公用经费 | 3.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
公务费 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 21-公用经费 | 4.93 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
水电暖物业费 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 21-公用经费 | 2.67 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||||||
市科协科普活动及机关运行经费 | 509001-巴彦淖尔市科学技术协会 | 31-部门预算项目 | 80.00 | 1、组织开展科普活动20场次,提升重点人群科学素质;2、开展学术交流活动2场次,活跃学术氛围;3、抓好青少年科技创新活动,组织青少年科技创新活动1次场、青少年科技辅导员培训100人次;4、机关运行保障高效规范,提升会议、党校培训等工作效率,为各项业务工作开展提供坚实组织保障与后勤支持。 | 产出指标 | 成本指标 | 人均会议成本 | 反向 | 小于等于 | 160 | 元/天 | 5 | ||||
人均培训成本 | 反向 | 小于等于 | 350 | 元/天 | 5 | |||||||||||
数量指标 | 举办全市创新方法培训班 | 正向 | 等于 | 1 | 场 | 1 | ||||||||||
举办全市创新方法大赛 | 正向 | 等于 | 1 | 场 | 1 | |||||||||||
举办公民科学素质培训暨知识竞赛 | 正向 | 等于 | 1 | 场 | 1 | |||||||||||
举办学术交流活动 | 正向 | 大于等于 | 2 | 场 | 1 | |||||||||||
制作优秀科技工作者宣传片 | 正向 | 大于等于 | 4.00 | 条 | 1 | |||||||||||
开展日常科普宣传活动 | 正向 | 大于等于 | 5 | 场 | 1 | |||||||||||
开展科普月主场活动 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 1 | |||||||||||
开展科普短视频评比活动 | 正向 | 等于 | 1 | 场次 | 1 | |||||||||||
开展线上科普宣传活动 | 正向 | 大于等于 | 12 | 场 | 2 | |||||||||||
慰问科技人才 | 正向 | 等于 | 20 | 人 | 1 | |||||||||||
科协文化品牌活动 | 正向 | 等于 | 1 | 场 | 1 | |||||||||||
维护更新科普宣传栏 | 正向 | 大于等于 | 4 | 批次 | 1 | |||||||||||
青少年科技创新活动 | 正向 | 大于等于 | 1 | 场 | 1 | |||||||||||
青少年科技辅导员培训 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人 | 1 | |||||||||||
时效指标 | 完成预算执行支出进度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 5 | ||||||||||
项目资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 5 | |||||||||||
质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 7.5 | ||||||||||
科普活动覆盖旗县区 | 正向 | 大于等于 | 7 | 个 | 7.5 | |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 加大科普知识宣传力度 | 定性 | 加大宣传 | 15 | |||||||||||
社会效益指标 | 进一步增强青少年科技创新意识 | 定性 | 增强 | 5 | ||||||||||||
进一步提高公民科学素质 | 定性 | 提高 | 5 | |||||||||||||
进一步提高服务科技工作者质量 | 定性 | 提高 | 5 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 | |||||||||
242.69 | ||||||||||||||||
公开12表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:巴彦淖尔市科学技术协会本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
509001 | 巴彦淖尔市科学技术协会 | 150800265092100010044 | 车辆公务费 | 车辆维修和保养服务 | 2 | 2500 | 5000 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
150800265092100010046 | 水电暖物业费 | 物业管理服务 | 1 | 7040 | 7040 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
150800265093100010002 | 市科协科普活动及机关运行经费 | 其他印刷服务 | 1 | 4000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件柜 | 40 | 100 | 4000 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
碎纸机 | 2 | 1000 | 2000 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
复印纸 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 8000 | 8000 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150800265092100010044 | 车辆公务费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 2 | 6750 | 13500 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
财产保险服务 | 2 | 3250 | 6500 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 52 | 55040 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||